上海研(yán)信企业管理有限公司
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一、审计报(bào)告类型:
1、内外资会计报表审计(jì):
财务报表审计(jì)是最常规的(de)审(shěn)计业务,是会计师事务所的法定业务。会计师事(shì)务所和委托方对拟委托事项的初步接(jiē)洽和了(le)解后,接受委托按审计目的的要(yào)求,采用特定的审(shěn)计(jì)程(chéng)序和(hé)方法,对被审单位的会计报表(biǎo)或特定事项进行审计(jì),出具(jù)审计(jì)报告。
2、高新(xīn)技术企业专项审计:
高新技术企业专项审计,是指(zhǐ)依据高新技(jì)术(shù)企业(yè)认(rèn)定办法相关规定,对近三年的研发费(fèi)用支出情(qíng)况及(jí)高新技术产品(服务)收入情况进行审计(jì),出具(jù)审计专项报告。该(gāi)报告主要用于(yú)企(qǐ)业申办高新技术企(qǐ)业(yè)或高新技(jì)术企业复审使用(yòng)。
3、研发费加计扣除审(shěn)计:
指对申请享受研发费加计扣除政(zhèng)策的企业,对企业(yè)核算的研发费情(qíng)况进行专项(xiàng)审计,主要审(shěn)核(hé)研(yán)发费核(hé)算是否合理及真实。
4、软件企业认定专项审计
是指依据软(ruǎn)件企业认定办法的相关规定,对拟认定企业上一(yī)年度和当年度(dù)(实(shí)际年限不(bú)足一年的按实际月份)财务报表(含资产负债表、损(sǔn)益(yì)表、现金(jīn)流量表(biǎo))以及软件(jiàn)产品开发销售(营业)收入、企业软(ruǎn)件产(chǎn)品自主开发销售(营业(yè))收入、企业研究开发(fā)费用情况进行审计(jì)。
5、动漫企业认定专项审计:
是(shì)指依据动(dòng)漫企业(yè)认定管理办法的相(xiàng)关规定,对拟(nǐ)认定企(qǐ)业上一年度财务(wù)报表(含资(zī)产负债表、损益表、现金流量表(biǎo))以及动漫(màn)产品收(shōu)入及企业研究开(kāi)发(fā)费用情况进行(háng)审(shěn)计,
6、离任审计:
是(shì)指对(duì)法定代表人或高级管理人员整个(gè)任(rèn)职期间经济责任(rèn)履行情况(kuàng)所进行的审查,鉴证和总体评价。是考核责任人任职期间(jiān)的(de)业绩,明确划分(fèn)前后任的(de)经济责(zé)任的(de)有效方法。
7、清算(suàn)审计:
是指企(qǐ)业由于(yú)各种原因终止(zhǐ),对其(qí)清算期间(jiān)的(de)债权债务清偿情况,资产变现情况,以及(jí)清算期间的收(shōu)益、损失,费(fèi)用支出情况进行的审计。通常(cháng)包括(kuò)破产清算审计、合(hé)同约定终止清(qīng)算审计等。
8、外汇(huì)年检审计:
是最常规的审(shěn)计业(yè)务,是对企事业(yè)单位外(wài)汇收支情况、账户使用情况、外汇法规遵循情况进行的(de)审核,出具外汇(huì)审计(jì)报告。
9、企业内(nèi)部审计(jì):
是指通过审查和评(píng)价(jià)企业的经营活动及内(nèi)部控制的适当性(xìng)、合法性和有效(xiào)性,制定有针对性的解决(jué)方案,以促(cù)进企业目标的实(shí)现。
10、新三板(bǎn)上市审计:
对新三板挂牌企业进(jìn)行的财务审计,一般会和券商、律所(suǒ)共同组成(chéng)小组,通过(guò)充分了解被审计单位及其环境(jìng),审(shěn)慎评估重大错报风(fēng)险。
11、验收审计:
是指(zhǐ)对经过政府相关部门立项并进行(háng)拨款(kuǎn)的,对项(xiàng)目完成后进(jìn)行验收,对项目执行(háng)期间产生的投入、收入、费用等进行专项(xiàng)审计。
12、招(zhāo)投(tóu)标审计:
指(zhǐ)招(zhāo)标方(fāng)对投标单位的财务报表情况进行了解,清楚招标单(dān)位财务状况和经济实力。
13.其他目(mù)的的特定审计(jì)。
二、收费标准(zhǔn):
审计(jì)收费标(biāo)准依据各个(gè)审计(jì)类型区(qū)分、依据注协行业指导价格和收(shōu)费标准,结合(hé)项目投资、收入(rù)或(huò)参(cān)考资产(chǎn)总额情况(kuàng)而(ér)定。