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一(yī)、审计报告类型:
1、内外资会(huì)计报表(biǎo)审计:
财务报表审计是最常规的(de)审计(jì)业务(wù),是会(huì)计师事务所的法定(dìng)业务。会计师事务所(suǒ)和委(wěi)托(tuō)方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审(shěn)计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被(bèi)审单位的会计(jì)报表或特定(dìng)事项进行审计,出具审计报告(gào)。
2、高新技术企业专项审计:
高新(xīn)技术(shù)企(qǐ)业专项审(shěn)计(jì),是指依据(jù)高新(xīn)技术企业认定办法相关规定,对近三年的研发费用支出(chū)情况(kuàng)及高(gāo)新技术(shù)产品(pǐn)(服务)收入情(qíng)况进行审计,出具审计专项报告(gào)。该报(bào)告主(zhǔ)要用于企业(yè)申办(bàn)高(gāo)新技(jì)术企业或高新技术企(qǐ)业复审使用。
3、研发费加计扣除审计:
指对申请(qǐng)享受(shòu)研(yán)发费(fèi)加计(jì)扣除政策的企业,对企(qǐ)业核(hé)算的研发费情况进行专项审计,主要审核研发费核算是否合理及真实。
4、软件(jiàn)企业认定专(zhuān)项审计
是指依据软件企业(yè)认定办法的相关规定,对拟认(rèn)定企业上一年度和当年度(实际年限不(bú)足一年的按实际月(yuè)份)财(cái)务(wù)报表(含资产负债表、损益表、现金(jīn)流量表)以及软件产品开(kāi)发销售(营(yíng)业)收入、企业(yè)软(ruǎn)件产品自主开(kāi)发销售(shòu)(营业(yè))收入、企业研究开发费用(yòng)情况进行审计。
5、动漫(màn)企业认定专项(xiàng)审计:
是指依据(jù)动漫企业认定管理办法(fǎ)的相关规(guī)定,对拟认定企(qǐ)业(yè)上一年度财务报表(biǎo)(含资产负债表、损益表、现(xiàn)金流量表)以及(jí)动(dòng)漫产品(pǐn)收入及企业研究(jiū)开发费用情况进行(háng)审计,
6、离任(rèn)审计:
是指对法定代表人或高级管理人员整个任职期间(jiān)经济责(zé)任(rèn)履行情况所(suǒ)进行的(de)审查,鉴证(zhèng)和总体评(píng)价。是考核责任人任职期间的(de)业(yè)绩,明(míng)确划分前后任的经济责任的有效方法。
7、清算审计(jì):
是(shì)指企业由于各种原因终止(zhǐ),对其(qí)清算期间的债权债务清偿情况,资(zī)产(chǎn)变(biàn)现情况,以及(jí)清算期间的收益、损失,费用(yòng)支出情况进(jìn)行的审计。通常包括破产清算审(shěn)计(jì)、合同约定终止清(qīng)算审(shěn)计等。
8、外汇年检审计:
是最常规(guī)的审计业务,是对企事业单位(wèi)外汇收支情(qíng)况、账户使用情况、外汇(huì)法规遵循情况进行的审核,出具外汇审(shěn)计报告。
9、企业内部(bù)审计(jì):
是(shì)指(zhǐ)通过审查和评价(jià)企业的经营(yíng)活动及内部控(kòng)制的适当性(xìng)、合法性和有效性,制定有针对性(xìng)的解决方案,以促(cù)进企业目标的实现。
10、新三板(bǎn)上市审计:
对新三板挂牌企业进行的财(cái)务审计(jì),一般会和券商、律所共(gòng)同组成小组,通过充分了解(jiě)被审计单位及其环境,审(shěn)慎评估重大错报风险。
11、验收审计:
是指对经过政(zhèng)府相关部门立项并进(jìn)行拨款的,对项目完成后进行验(yàn)收,对项目执(zhí)行期间产生的投入、收(shōu)入、费用等(děng)进行专项审(shěn)计。
12、招投标审计:
指(zhǐ)招(zhāo)标方对投标单位(wèi)的财务报表情况进行了解,清(qīng)楚招标单位财务(wù)状况和经济实力。
13.其他目的的特定审计。
二(èr)、收(shōu)费标准:
审计收费标准(zhǔn)依(yī)据各个审(shěn)计类型区分、依据注协行业指导价格和收(shōu)费标准,结合(hé)项(xiàng)目投(tóu)资(zī)、收(shōu)入或参(cān)考资产(chǎn)总额情况而定。